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业务介绍:
经中央军委装备发展部组织,2020年6月公司成功入围装备价格第三方机构。目前,公司以承接海军、空军维修审价项目。
公司从2010年接受国家国防科工局委派项目,2012年正式取得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》,2019年再次通过国防科工局的审核。
公司依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法(试行)》和《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法实施细则》建立了完善的保密制度、用以专门处理涉密事项和存储涉密载体的保密室。公司现有13人取得了军工保密资格证,具有丰富的军工项目经验。
决算审计(咨询)服务是指根据国家对基本建设财务的规定,对行政企事业单位使用财政资金进行工程建设的项目进行审计或咨询。
我公司参与大量审计系统组织的国家审计,对决算审计领域有丰富的审计经验及人才储备,可协助项目单位清理决算资料、协助编制财务决算报表、把控建设各个环节合规性风险等;同时我公司亦可协助审计机关对被审计单位工程建设部分进行决算或专项审计。
内部控制审计就是确认、评价企业内部控制执行有效性的过程,评价企业内控管理并提出管理建议;
我们服务于世界500强企业及政府行政单位,通过IT审计手段针对行业及企业类型,嵌入式风险探索,挖掘各业务流程潜在风险,提升管理效率及产品效益,力争“降本增效”,实现闭环管理和可持续发展。
我们拥有具备丰富经验及专业能力的审计团队,掌握云平台、Access、SQL、mysql等工具,先进的数据处理硬件,严格的保密措施,励志为企业提供更专业更高效更针对的服务体验。
经济责任审计是注册会计师接受国资委、企业或其他社会组织的委托,依据国家规定的程序、方法和要求,对企业负责人任职期间其所在企业资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及重大经营决策等有关经济活动,以及执行国家有关法律法规情况进行的监督和评价的活动。经济责任审计分为任中经济责任审计、离任经济责任审计。
我们不仅可以为各类企业领导人的任中和离任经济责任提供各类审计服务,在审计过程中还可出具有专业价值的管理建议书,为委托人进一步加强企业管理提供参考依据。
财务报表审计是指注册会计师按照审计准则的要求,对业主单位年度财务报表的合法性和公允性发表审计意见。年度财务报表审计的目的是增加财务报表的使用者(例如股东、债权人或潜在的投资者)对财务报表的信赖度。
我们根据客户不同行业的特点,坚持风险导向的审计理念,针对财务报表的重大错报风险事项实施必要的审计程序,在审计过程中既能够保证对审计准则的遵循程度又提高了审计效率。同时,我们以独立客观公正的执业态度,是财务报表和附注能够提供更多有价值的财务信息,保证审计质量,让报表使用者能够信赖我们色审计报告。
清产核资审计是注册会计师对各类经济组织根据法规规定或自身管理的需要,专门组织的为清产核资提供专门审计的业务,其目的是真实全面反映资产价值,核实资产、负债及权益,摸清家底,加强资产管理,建立适应新形势的资产管理制度。清产核资主要包括财务清理、资产清查、价值重估、损益认定、资金核实和完善制度等内容。我们可以为各类企业和行政事业单位在组织清产核资过程中提供方案设计、组织培训,出具专项财务审计报告、有关财产损失的鉴证报告以及清产核资报告。
财政支出绩效评价审计(以下简称绩效评价)是指注册会计师接受财政部、企事业单位的委托,根据审计单位设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的竞技性、效益性进行客观、公正的评价。财政支出绩效评价的依据是《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(2018年9月1日)、《财政支出绩效评价管理暂行办法》财预[2011]285号。 |
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